四川省达州市通川区西城街道办事处2018年部门决算编制说明
  • 来源:西城街道办事处
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  • 发布日期:2019-10-25
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    公开时间:2019年10月25日

     

    第一部分部门概况1

    一、基本职能及主要工作1

    二、机构设置9

    第二部分 2018年度部门决算情况说明10

    一、入支出决算总体情况说明10

    二、入决算情况说明11

    三、出决算情况说明11

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

    八、政府性基金预算支出决算情况说明16

    九、 有资本经营预算支出决算情况说明16

    十、预算绩效情况说明17

    一、其他重要事项的情况说明18

    第三部分 词解释19

    四部分附表27

    一、收入支出决算总表27

    二、收入总表27

    三、支出总表27

    四、财政拨款收入支出决算总表27

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)27

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表27

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表27

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表27

    十三、国有资本经营预算支出决算表27

     


    第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

    (一) 主要职能。

    通川区西城街道办事处是通川区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;负责整合街道办事处、社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

    (二)主要工作

    2018将以党的十九大提出的新时代、新思想、新目标、新进程为指导在做好日常工作的同时,需要我们以更加务实有为的精气神抓好街道各项工作。

    一是强化党的基层组织建设。深入学习贯彻近平总书记系列重要讲话精神,全面落实省、市、区党代会精神,进一步压实全面从严治党主体责任,进一步提高基层党组织建设的整体水平,进一步发挥党建工作在街道各项工作中的引领作用。

    二是抓好信访维稳防邪工作。定期召开工作联席会,分析研判矛盾纠纷形势,着力化解涉军、失独家庭、滨江明珠拆迁户、市级重点工程等群访、部分群众阻工等矛盾纠纷,做好苗头性、倾向性、不稳定因素的排查和调处工作。

    三是夯实环境保护和安全生产责任。党政同责做好环境保护和安全生产工作定期研究部署工作,坚守生态保护红线,打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,全力防范和遏制安全生产责任事故发生。

    四是认真落实好相关惠民政策。依法依规依照程序落实好关系到民生福祉的相关政策,进一步规范城市低保、廉租房、公益性岗位、劳动保障等申请程序,为老弱病残幼等特殊群体提供社会救助。

    五是进一步做好街道社区干部的培养教育工作。加强人才培养和储备,定期开展干部职工的业务知识、理论知识的教育培训,提升街道、社区干部为民服务的能力和水平。

    六是加强干部队伍建设。落实“两个责任”和一岗双责,加大街道纪工委的办案力度,切实做好监督、执纪、问责工作,对庸懒散的干部敢于亮剑,敢于动真碰硬,推进机关效能和作风建设。

    (三)2018年重点工作完成情况。

    1)党建工作。一是深入学习贯彻党的十九大精神,通过中心组学习、两学一做学习教育,专题党课、下社区宣讲等形式,使广大党员干部深刻领会精神实质,不断增强四个意识、坚定四个自信”,自觉运用习近平新时代中国特色会主义思想武装头脑、指导实践;二是认真坚持党员活动日和三会一课制度,严肃组织生活,增强党员党性修养,每月召开学习会议,党组织负责人带头上好主题党课,增强了党组织的凝聚力、向心力,营造了浓厚的干事创业氛围;三是推进基层党建引领社区治理工作,把党支部建在网格上,党小组设在楼栋里,实现人到网中去,事在格中办,采取党员带头、居民参与方式,努力探索破解楼院环境治理、停车难等问题;四是扎实开展大学习大讨论大调研活动,以大讨论推动思想大解放,以大调研推动工作大落实,全年集中学习40余次,收集针对性措施11余条,群众意见建议25余条,开展调研14次,解决民生问题邻里纠纷等问题共13件;五是开展党组织、党员双报到工作,对接20余个市、区级机关党组织,按照报到党员的专业优势、兴趣爱好和特长特点,提供报到党员参与健康医疗、关爱老人、文明宣传、治安巡逻、楼道整治、文化生活等公益志愿服务,充分发挥党员的先锋模范作用,营造了社区公益服务新风尚,充实拓展了社区志愿者队伍;六是七一前夕,对2个先进基层党组织、3名优秀党务工作者、30优秀共产党员进行了表彰。

    2)纪检监察工作。坚持全面从严治党的方针,按照党委主体责任、纪委监督责任的要求,一是狠抓党风廉政建设责任制各项工作落实,签订了《西城街道2018年党风廉政建设责任书》和《干部廉洁自律承诺书》;二是组织开展党风廉政教育学习15场次400人次,开展集体廉政谈话提醒10次,个别谈话提醒10人次;三是扎实开展“12340”党风廉政建设社会评价宣传工作,引导广大群众积极配合和参与电话调查,宣传活动共发放了宣传扇”20000余把,12340环保袋30000个、马甲200余件,宣传资料40000余份,提高了辖区内群众的知晓率和参与率;四是街道纪工委立案查处4起违纪案件并结案4起,给予4人党处分。组织人员认真落实区委第二巡察组巡察反馈意见的整改工作。

    3)服务城市建设工作。积极做好辖区内重点项目的协调服务工作,营造良好的建设施工环境,确保重点项目建设顺利推进。

    1.全力做好缓堵保畅工作。协助配合快速通道升级改扩建工程等有关单位做好协调服务相关工作,开展政策宣传、摸底走访、矛盾调处等群众工作,使工程项目在西城段施工未发生一起群众阻工事件

    2.棚改工作。按照上级要求时间节点,我办及永丰街社区做好箭亭子棚改政策的宣传和摸底调查工作,协助征地拆迁,目前项目已进场施工

    4)环境营造工作。一是为辖区居民营造一个良好的休闲娱乐环境,小北街社区对社区休闲广场的花台树木进行重新栽植;二是西圣寺社区在凤凰山上空地补绿,植树150余株

    5)脱贫攻坚工作结对帮扶安云乡南鹰村63户贫困户,每月组织走访帮扶1次以上,6月为南鹰村贫困户和非贫困户发放鸡苗1000只价值2万元,帮助村民发展庭院经济,增加家庭收入,帮扶人员为贫困户送青油120余桶、月饼60余盒、冬衣20余件,继续巩固脱贫成效,今年完成最后9户脱贫,至此完成全部63户贫困户脱贫任务,被区委、区政府授予扶贫工作先进单位

    6)公共服务工作。

    1.政务服务。以审批提速,服务提质,形象提升,群众满意为目标,努力把便民服务中心打造成服务更优、效率更高、为民更便、形象更佳的政府超市,今年便民服务中心共受理群众办事7196件,办结7170件,办结率98.6%,满意率100%

    2.社会保障。一是城乡居民社会养老保险续保人数完成1856人(其中低保人员1398人),占全年任务数458人的405%。二是城镇居民医疗参保人数达到30465人,完成全年参保人数17800人的171%。三是农村小额意外保险参保9500人,完成全年参保人数7800人的122%。四是发放医疗救助卡406张(折币12万元),累计发放低保金677万元,按照“133”专项资金清理查询信息,停发198355人低保金,停发低保金月计99036元。五是残疾人量服信息录入1485人需求信息19619项次,发放残疾人辅助器材71件。六是筛查精神病人155人,移交辖区外监管人员8人。七是开展技能培训4次,完成再就业培训人数220人。八是发放义务优待金48人共39万元,发放退役士官公益性岗位资金120万元,对各类退伍军人和优抚对象开展信息采集工作。

    3.安全工作。一是积极开展安全教育宣传活动,目前,共开展安全宣传活动11次,发放宣传资料15万余份,悬挂宣传标语15幅,各类安全展板10余块,居民安全警示牌3000余个。二是组织各类安全检查42次,检查单位4700余家,排查整治隐患2467处。三是完成红旗路金沙滩片区、西圣寺社区区域性火灾隐患整治工程,共安装室内消火栓2011套,极大改善了城区老旧高层建筑消防安全状况。四是建立完善各类安全应急预案11项,成立30人的民兵综合应急分队,各社区微型消防站配备10人的义务消防队伍。

    4.计生工作。一是落实计生家庭特扶对象137人特别扶助,建立台账,实行一对一帮扶制度,实现了规范化、精细化管理。二是落实计生优惠政策,银行打卡发放独生子女父母奖励金166910余万元。

    5.城乡环境综合治理工作。一是根据《四川省城乡环境综合治理条例》,重点对辖区的容貌秩序,环境卫生等进行规范和管理,完成了区城乡环境综合治理领导小组下达的各项工作目标任务;二是落实街(路、巷)长制,劝导违规摊贩2500余个、规范骑门摊”1200余家,拆除遮雨阳篷8个,清理牛皮癣小广告20000余张、乱停车辆150余辆。三是积极开展卫生整治活动,整治卫生死角85处,解决污水横流60余起,清除楼道杂物70余车。四是开展新打造完工的大北街商业步行街秩序管理工作,学习借鉴外地管理经验,分组包段,责任到人,全天候巡逻,使步行街卫生整洁、安全有序。

    6.生态环境保护及河长制工作。

    1)生态环境保护。一是与各社区签订《环境保护目标任务责任书》,召开环保院坝会20余场,广泛宣传环保知识,收集群众意见建议。二是对各级环保交办件整改情况,定期回访,确保不反弹,并处理办结辖区群众环保投诉13件。三是开展污染源普查工作,培训污普员20人,按要求排查工业企业300余家,断电并关闭2散乱污企业。

    2)河长制工作。一是成立了西城街道河长制工作组织机构,并下发了各项规章制度;二是不定期对州河沿线进行巡河巡查,排查整治了污染水源隐患3处。

    7.维护社会稳定工作。

    1)网格化管理工作。为夯实辖区人口动态管理基础,全年共实行网格入户登记30000余户,复核网格居民身份信息70000余人,走访评估严重精神障碍患者145人、外来租房户3137户、吸毒人员44人、社区服刑人员12人、刑释人员16人,上报网格事件处理7567件。

    2社会治理、维稳工作。一是各社区成立小区物业、志愿者、党员等组成的专兼职巡逻队伍,佩戴红袖标不间断巡逻,确保了辖区良好治安秩序。二是积极排查调处各类矛盾纠纷,维护社会稳定,全年共录入矛盾纠纷调处688起,做到了矛盾纠纷不扩大、不激化、不上交。三是积极开展扫黑除恶专项斗争工作,创造安全稳定的社会环境,制作横幅238副、举报箱68个、宣传板30个、发放宣传单70000张,收到群众举报线索19件,及时上报19件。

    3)信访工作。人民网网民给省委书记(省长)留言,省委书记(省长)信箱等网上信访办结率100%;按要求参加书记(区长)信访接待日等领导接访活动,完成区级领导挂包案件所涉及的交办任务,非正常上访等重点人员稳控到位。

    二、构设置

    西城街道办事处预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

    纳入西城街道办事处2018年度部门决算编制范围的预算单位包括:

    1. 西城街道办事处

    2. 西城城管办

    3. 西城社会事务中心

    4. 西城会计核算中心

    第二部分2018年度部门决算情况说明

    一、 入支出决算总体情况说明

    本年收入2096.95万元(本年收入1869.25万元,上年结转227.7万元),与上年2460.01万元对比这增减少363.06万元,减少14.76%(其主要原因是项目减少)。

    其中:一般公共预算财政拨款收入1637.39万元,与上年1665.06万元对比减少27.67万元,减少1.66%(其主要原因是人员变动);政府性基金预算收入459.56万元,与上年794.95万元对比减少335.39万元,减少42.19%,(其主要原因是项目工程款中减少的基金收入)。

    本年支出1878.85万元,与上年2232.31万元对比减少353.46万元,减少15.83%(其主要原因是控制基本支出,项目的减少)。

    其中:1、基本支出624.77万元,与上年707.89万元对比减少83.12万元.减少11.74%。2、项目支出1254.08万元,比上年1524.41万元,对比减少270.33万元.减少17.73%,原因是控制基本支出,项目的减少。

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    二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计2096.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1637.39万元,占78.08%;政府性基金预算财政拨款收入459.56万元,占21.92%

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    三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计1878.85万元,其中:基本支出624.77万元,占33.25%;项目支出1254.08万元,占66.75%

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    四、 政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入2096.95万元,与2017年(2460.01万元)相比减少363.06万元,减少14.76%(其主要原因是项目减少)。

    2018年财政拨款支出1878.85万元,与2017年(2232.31万元)相比减少353.46万元,减少15.83%(其主要原因是控制基本支出,项目的减少)。

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    、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1480.58万元,占本年支出合计的78.8%。与2017年(1537.36万元)相比,一般公共预算财政拨款增减少56.78万元,下降3.69%。主要变动原因是控制基本支出,项目的减少。

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    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出1480.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出547.49万元,占36.98%;社会保障和就业(类)支出617.4万元,占41.7%;医疗卫生支出18.35万元,占1.24%;城乡社区支出(类)支出267.87万元,占18.09%;农林水支出(类)2.64万元,占0.18%;住房保障支出26.83万元,占1.81%;

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    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为1480.58万元,完成预算89.6%。其中:

    1、一般公共服务: 547.49万元

    2010301:支出决算为320.31万元,完成预算86%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2010306:支出决算为87.79万元,完成预算100%;

    2010308:支出决算为10万元,完成预算100%;

    2010399:支出决算为48万元,完成预算100%;

    2010608:支出决算为5万元,完成预算100%;

    2010650:支出决算为36.09万元,完成预算100%;

    2012901:支出决算为6万元,完成预算100%;

    2013399:支出决算为0.7万元,完成预算100%;

    2013699:支出决算为33.6万元,完成预算100%。

    2、社会保障和就业: 617.4万元

    2080201:支出决算为2万元,完成预算100%;

    2080208:支出决算为403.1万元,完成预算89%;

    决算数小于预算数的原因是社区干部工资考核剩余部分。

    2080505:支出决算为24.9万元,完成预算100%;

    2080506:支出决算为10.64万元,完成预算100%;

    2080705:支出决算为83.2万元,完成预算98%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2080801:支出决算为2.87万元,完成预算100%;

    2080805:支出决算为88.67万元,完成预算94%;

    决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

    2081101:支出决算为0.24万元,完成预算100%;

    2089901:支出决算为1.78万元,完成预算100%。

    3、医疗卫生与计划生育:18.35万元

    2100499:支出决算为4.59万元,完成预算100%;

    2100716:支出决算为2万元,完成预算100%;

    2101101:支出决算为11.76万元,完成预算100%。

    4、城乡社区支出:267.87万元

    2120501:支出决算为188.96万元,完成预算100%;

    2129999:支出决算为78.91万元,完成预算100%。

    4、农林水支出:2.64万元

    2130599:支出决算为2.64万元,完成预算100%。

    5、住房保障支出:26.83万元

    2210201:支出决算为26.83万元,完成预算100%。

    六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出624.77万元,其中:

    人员经费465.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费159.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款收入、支出决算为0万元,本年无“三公”经费财政拨款收入。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出398.27万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:

    0

    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标





       十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,西城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为159.42万元,比2017年预算增加16.42万元,上升11.48%。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,西城街道办事处已安排政府采购。

    (三)国有资产占有使用情况

    西城街道办事处共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

     5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     6.1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    6.3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    6.4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

    6.7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

    8.1.社会保障和社会保障管理事务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

    8.2.社会保障和社会保障管理事务(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    8.3.社会保障和社会保障管理事务(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    8.4.社会保障和社会保障管理事务(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

    8.5.社会保障和社会保障管理事务(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    8.6.社会保障和社会保障管理事务(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

    8.7.社会保障和社会保障管理事务(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

    8.8.社会保障和社会保障管理事务(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    8.9.社会保障和社会保障管理事务(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

    8.10.社会保障和社会保障管理事务(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    9.1.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    9.2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    9.3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    9.4.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    10.1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

    10.2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    11.1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    11.2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

     11.3. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

    11.4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

    11.5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

    12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    14.年末结转和转余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四部分附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表


    西城街道办事处决算公开数据附表.xls

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