一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部(含士官)和无军籍职工的服务管理工作。
(二)主要工作。
一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势,以活动为载体,贯彻落实军休干部“两个待遇”,营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。
二、部门概况
达州市通川区军队离退休干部休养所编制4名,其中工勤编制2名,事业编制2名;在职人员总数4人,其中工勤人员2人,事业人员2人。公务用车1辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达州市通川区军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算76.8万元,比2020年预算数减少35.24万元,主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
(一)收入预算情况
2021年收入预算76.8万元,其中:上年结转0万元。
(二)支出预算情况
2021年支出合计76.8万元,其中:基本支出47.66万元,占62.06%;项目支出29.17万元,占37.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算为76.8万元,比2020年财政拨款收支总预算减少35.24万元,主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入76.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出69.72万元、卫生健康支出2.2万元、住房保障支出4.91万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款76.83万元,比2020年预算数减少35.24万元,主要是按照中央相关要求压减年度预算总额。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出76.8万元,占100%;社会保障和就业支出69.72万元,占90.78 %;医疗卫生与计划生育支出2.2万元,占2.86%;住房保障支出4.91万元,占6.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):2021年预算数为38.16万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2021年2021年预算数为26.70万元,主要用于:军人员病故死亡抚恤经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为4.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为0.56万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为2.2万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为4.91万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出47.66万元,其中:人员经费 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费4万元。
通川区军队离退休干部休养现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障离退休军休干部用车及开展军休服务工作、脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,通川区军干所的机关运行经费财政拨款预算为76.83万元,比2020年预算减少35.24万元,减少68.57 %。
(二)政府采购情况
2021年,通川区军干所安排采购0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,通川区军干所共有车辆1辆,其中,公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年通川区军干所按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表(表1-1)
3.部门支出总表(表1-2)
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表(表7)