达州市通川区行政审批局2021年部门预算编制说明
来源:区财政局
发布日期:2021-02-04
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一、基本职能及主要工作

(一)通川区行政审批局单位职能简介。

​政务服务一体化平台的建设与维护,并联审批优化营商环境,放管服工作的落实与优化,一窗进出业务的办理,便民服务中心指导等工作。

(二)2021年重点工作。

深化放管服改革,优化政务环境,对标国内一流政务服务标准,开展政务服务质效提升专项行动,持续推进通川区行政许可权相对集中改革。依托互联网政务服务体系,深入推进一网通办,全面推行不见面审批,提倡网上办、邮寄办、预约(现场)办;积极推进柳家坝政务服务综合大楼建设,推动实现只进一扇门;推行前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件,打造高效便利的窗口服务体系,实现80%以上的政务服务事项实行一窗分类办理;深化最多跑一次改革,进一步压减审批承诺时限,企业开办时间压缩至1个工作日内,大幅精简申请材料,推动实现申请人实际提交材料平均减少50%以上。探索工业企业投资项目承诺制改革,组织开展联合一次性告知、联合现场踏勘和联合上门服务,解决业主多头跑的问题。大力推动省政务服务一体化平台向乡(镇、街道)、村(社区)延伸,逐步推进高频服务事项全区通办和乡镇(街道)、村(社区)就近能办。 

二、部门概况

通川区行政审批局下属独立编制单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,通川区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区行政审批局2021年收支总预算809.8万元,比2020年预算数增加215.63万元,主要原因是预算调整。

(一)收入预算情况

通川区行政审批局2021年收入预算809.8万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入809.8万元,占100%

()支出预算情况

2021年支出合计809.8万元,其中:基本支出192.5万元,占23.77%;项目支出617.3万元,占76.23%

四、财政拨款收支预算情况说明

通川区行政审批局2021年财政拨款收支总预算为809.8万元,2020年财政拨款收支总预算增加215.63万元,主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入809.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出757.85万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出19.7万元、卫生健康支出10.57万元、农林水支出1万元、住房保障支出20.68万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

通川区行政审批局2021年一般公共预算当年拨款809.8万元,比2020年预算数增加215.63万元,主要原因是预算调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出757.85万元,占93.58%;社会保障和就业支出19.7万元,占2.43%;医疗卫生与计划生育支出10.57万元,占1.31%;农林水支出1万元,占0.12%;住房保障支出20.68万元,占2.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201(类)03(款)06(项):2021年预算数为757.85万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.208(类)05(款)05(项):2021年预算数为18.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

3.208(类)99(款)99(项):2021年预算数为1.62万元,主要用于:、工伤、失业等社会保险的缴纳。

4201(类)11(款)01(项):2021年预算数为10.57万元,主要用于单位为职工医疗保险支出。

5.213(类)05(款)99(项):2021年预算数为1万元,主要用于:扶贫支出。

6.221(类)02(款)01(项):2021年预算数为20.68万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

通川区行政审批局2021年一般公共预算基本支出192.5万元,其中:人员经费167.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

通川区行政审批局2021三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区行政审批局单位现有公务用车0辆。

无公务用车购置的写明:2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

通川区行政审批局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

通川区行政审批局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,通川区行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为49.13万元,比2020年预算增加45.46万元。

(二)政府采购情况

2021年,通川区行政审批局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,通川区行政审批局共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年通川区行政审批局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释   

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6. “三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

附件:1.部门收支总表(1)

2.部门收入总表(表1-1

3.部门支出总表(表1-2

4.财政拨款收支总表(2)

5.财政拨款支出预算表(2-1)

6.一般公共预算支出总表(3)

7.一般公共预算基本支出预算表(3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(3-2)

9.一般公共预算三公经费支出表(3-3)

10.政府性基金支出预算表(4)

11.政府性基金预算三公经费支出表(4-1)

12.国有资本经营支出预算表(5)

13.2021年省级部门预算项目绩效目标(6)

14.2021年专项预算项目支出绩效目标表(表7

​区行政审批局部门预算(公开)批复表.xls


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