2019年度四川省达州市通川区扶贫开发局部门决算
  • 来源:区扶贫开发局
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  • 发布日期:2020-10-23
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  • 第一部分部门概况

     

        一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    达州市通川区扶贫开发局主要工作职责是:贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作。承担扶贫、移民资金管理职责。拟定全区扶贫开发、移民资金管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    1、锁定两个目标,确保目标任务全面完成。一是锁定减贫目标。锁定未脱贫的2户6人脱贫目标,根据致贫原因和“两不愁三保障”标准,精准制定脱贫方案,精准落实帮扶措施,2019年10月顺利脱贫,全区“绝对贫困”全面消除。二是锁定防返贫目标。锁定零致贫零返贫目标,按照“391”防返贫监测机制,对标“一超六有”标准,对存在新致贫和返贫风险的非贫困户和脱贫户开展监测,及时对标补短,落实行业部门政策12条,启用防返贫基金3万余元,全区无新致贫和脱贫后返贫。

    2、强化三个精准,确保脱贫攻坚“三落实”落地落细。一是机制精准确保责任落实。坚持党政主要负责人任脱贫攻坚领导小组“双组长”,压实主体责任;落实“五级书记抓扶贫”工作机制,强化高位推进;制定“领导干部层层挂包”实施方案,推动形成区、乡、村、 组四级整体联动格局;完善驻村帮扶制度,确保帮扶到位;逗硬落实“四个一律”问责机制,倒逼责任落实。二是方案精准确保政策落实。印发《2019年脱贫攻坚工作要点》,精准梳理全年目标任务;制定《“脱贫攻坚巩固提升年”实施方案》,准确把握巩固提升脱贫质量方向;出台《“19+1”个扶贫专项实施方案》,细化脱贫攻坚政策落地落细;实施《“政策宣传家喻户晓”实施方案》,印制脱贫攻坚政策宣传手册1万余份,做到扶贫惠民政策家喻户晓、落地落实、应享尽享。三是措施精准确保工作落实。确立“1357”工作举措,围绕全年目标任务,强化工作落实;开展全覆盖业务培训2期,提升工作质量;按月印发脱贫攻坚任务清单,实行台账管理,确保工作精准落实。

    3、做实四个到位,确保大排查发现问题达标整改。一是组织领导到位。成立大排查工作领导小组,区委书记、区长挂帅推动,明确区级领导牵头负责分管范围和联系乡镇发现问题的整改,并多次召开大排查工作专题会、推进会、调度会,全面加强组织领导。二是排查问题到位。创新建立“1+2+1”排查模式,全区抽调649名业务骨干,组建77个排查组,按照分级负责强保障、试点先行集经验、会商答疑控质量、督查指导保进度的原则,全面查找9219户贫困户和261户非建档立卡特殊困难户存在的问题和特殊困难,共发现问题1951户,其中建档立卡贫困户基本医疗无保障2户、住房安全无保障15户、安全饮水无保障116户。三是原因分析到位。组织区级行业部门对排查发现的问题和特殊困难,按照定量、定性和案例分析方法,分析问题原因,找准问题症结,形成分析报告,逐一制定整改措施,找准整改方向。四是问题整改到位。按照“建立台账、分类分级、制定方案、集中整改、逐一销号、建章立制、报告结果”七个环节,区级行业部门之间加强横向协调,区级行业部门与乡镇加强纵向联动,强化区级行业部门对乡镇问题整改的指导督导,严格按照整改台账和制定的整改措施,对标整改。大排查发现的1951户问题中,1275户建档立卡贫困户问题已全部整改到位,676户非建档立卡特殊困难户存在的特殊困难已全面落实政策或制定关怀措施,整改率达100%。

    4、落实五个要求,确保上级反馈发现问题真改实改。一是落实全面认领要求。对中央、省、市巡视巡查、成效考核、督查检查和民主监督、部门监督、社会监督反馈发现问题,全面认领,召开专题会议全面梳理排查,制定整改措施,推动整改落实。二是落实举一反三要求。结合反馈发现问题,全区开展脱贫攻坚“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动,举一反三全面查找脱贫攻坚存在问题,发现9个方面93项不足、15个问题。三是落实统筹推进要求。将中央、省、市巡视巡查、成效考核、督查检查和民主监督、部门监督、社会监督反馈发现问题同安排、同部署、同推进、同落实制定整改工作方案,强化问题整改工作统筹推进。四是落实责任要求。对反馈发现问题和自查发现问题进行梳理分类,落实区级领导领导责任,行业部门牵头责任和乡镇主责责任,强化责任落实,保障问题整改到位。五是落实务求实效要求。对中、省、市巡视巡查反馈发现问题和举一反三自查发现的9个方面93项问题整改任务已全面落实。同时,国家2018年脱贫攻坚成效考核发现反馈问题自查自纠的15个问题,已完成整改13个,剩余2个问题正在深入推进。

    5、聚焦六个重点,确保扶贫资金发挥效益。一是聚焦基础设施提升。整合涉农资金2515万元,实施农村饮水安全项目166处、整治山坪塘25口,整治病险水库1座,同时加强小流域综合整治;交通扶贫建设投入6860万元,不断提升农村道路通行能力。二是聚焦产业提升。整合涉农资金2199.1万元,用于农业基础设施建设,现代农业产业园区和特色产业基地建设、水产养殖示范基地建设、畜禽粪污资源化利用,推动产业发展。三是聚焦民生保障。代缴贫困群众城乡居民医疗保险个人缴纳费用514.58万元,各级财政匹配资金1216.28万元,确保贫困群众医疗有保障;投入专项资金约275万元,升级改造14所农村学校学生宿舍浴室,免除义务教育阶段学生教科书费352.81万元、作业本费105.82万元,确保贫困群众义务教育有保障;投入资金686万元,实施危房改造343户,确保贫困群众住房安全有保障;投入资金174.39万元,财政全额代缴贫困人口基础养老保险,全区发放低保金5300万元,确保贫困群众低保兜底应保尽保四是聚焦优化公共服务。投入资金300万元,改善文化服务配套设施丰富群众文化生活新(改)建部分村级活动阵地增强组织凝聚力。五是聚焦就业创业扶持。发放资金20.05万元,资助建档立卡中职(技工)学生401人,不断提升就业能力;扶贫小额信贷贴息302.49万元,扶持贫困群众发展产业创业;投入资金345.6万元,开发扶贫公益岗位,增加贫困群众就业。六是聚焦乡村振兴。投入资金400万元,新建垃圾中转房、垃圾池和修建农村公共厕所,改善群众居住环境。

    6、明确七个任务,确保减轻基层负担激励担当作为。一是明确减少发文数量。脱贫攻坚文件按照精简30%至50%的标准,设定全年总的发文限额。二是明确减少会议次数。统筹召开脱贫攻坚会议,会议总数按比2018年基数减少三分之一以上设定年度会议数量限额三是明确减少会议时间。提倡少开会、开短会,脱贫攻坚工作会、专题会等一般不超过90分钟。四是明确减少资料报表。以工作实绩为导向,减少过度留痕,一般性工作无需建立台账,一般性数据不需报送纸质资料。五是明确减少一般性调研。调研要聚焦重点工作和热点难点问题,减少一般性工作调研,调研采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待和直奔基层、直插现场的“四不两直”方式下基层调研。六是明确减少督查考核频次。整合各类督查考核,2019年督查考核次数原则上按比2018年基数减少30%至50%设定。是明确增加表彰和提拔重用比例。在各项表彰表扬中注重挖掘脱贫攻坚先进典型,增加名额;大力重用扶贫一线成效显著的干部人才,从乡镇提拔重用36人。

    二、构设置

    通川区扶贫开发局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

    纳入通川区扶贫开发局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 通川区扶贫移民开发中心

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计4123.95万元4123.95万元。与2018年相比,收、支总计各增加3084.17万元,增长296.6%。主要变动原因是项目增多。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)图片1.png

     

     

    二、 入决算情况说明

    2019年本年收入合计4123.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3485.04万元,占84.5%;政府性基金预算财政拨款收入638.91万元,占15.5%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    (图2:收入决算结构图)(饼状图)图片2.png

     

     

     

    三、 出决算情况说明

    2019年本年支出合计4123.95万元,其中:基本支出217.64万元,占5.3%;项目支出3906.31万元,占94.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

     

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)图片3.png

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计4123.95万元4123.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3084.17万元,增长296.6%。主要变动原因是项目增多

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)图片4.png

     

     






    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3485.04万元,占本年支出合计的84.5%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2757.90万元,增长379.3%。主要变动原因是项目增多

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)图片5.png


    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3485.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.94万元,占0.6%卫生健康支出7.73万元,占0.2%;农林水支出3439.33万元,占98.7%住房保障支出16.04万元,占0.5%

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)图片6.png

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为3485.04完成预算100%。其中:

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    3.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算为23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为171.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    5.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为318万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    6.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为1759.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    7.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为154.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    8.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):支出决算为695.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为317.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.64万元,其中:

    人员经费198.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费18.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

      2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

      其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

      公务用车运行维护费支出0万元。

      3.公务接待费支出0万元,完成预算0%

      国内公务接待支出0万元。

      外事接待支出0万元

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

         2019年政府性基金预算拨款支出638.91万元。

       国有资本经营预算支出决算情况说明

          2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

           2019年,达州市通川区扶贫开发局机关运行经费支出18.70万元,比2018年减少46.27万元,下降71.2%主要原因是经费压减。

         (二)政府采购支出情况

            2019年,达州市通川区扶贫开发局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

            截至2019年1231日,达州市通川区扶贫开发局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0

        (四)预算绩效管理情况。

            根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年度完成年度工作目标。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

    1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

     

    项目绩效目标完成情况表
    (2019 年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:


    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标





     

     

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区扶贫开发部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


    第三部分 词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    10.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划拨大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

    11.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

    12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                四部分附件

    附件1 

    达州市通川区扶贫开发局

    部门2019年部门整体支出

    绩效评价报告

     

    一、部门概况

    (一)机构、人员、车辆情况。

    达州市通川区扶贫开发局编制共7名,均是行政编制,目前在编6名,在岗6名;下设事业单位扶贫移民开发中心,事业编制共11名,目前在编11名,在岗10名。因工作需要,临聘、借调10人;挂职党组成员1人,共计27人。

    本单位无车辆。

    1. 单位主要职责。

       达州市通川区扶贫开发局主要工作职责是:贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作。承担扶贫、移民资金管理职责。拟定全区扶贫开发、移民资金管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作

      二、部门整体预算及执行情况

      (一)部门预算情况

      1. 部门预算收入。按照综合预算的原则,我单位所有收入都纳入了部门预算管理,年初一般公共预算拨款收入243.72万元,纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。

      2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责,年度内财政非税征收计划数为0元。

      3. 部门预算支出。本年度内预算支出数243.72元,其中基本支出243.72万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

      4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元,其中公务接待费0元,公务出国费0元,公务用车费0元。

      (二)部门预算执行情况

      1. 部门实际收入(含脱贫攻坚办)本年度完成年度工作目标,2019年度内调整预算数:(1)财政拨款收入4123.95万元(其中政府性基金预算财政拨款638.91万元),(2)上级补助收入0元,(3)事业收入0元,(3)经营收入0元,(4)附属单位上缴收入0元,(5)其他收入0元,合计收入0元。

      2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元,比计划数多出0元。

      3. 部门实际支出(含脱贫攻坚办)2019年度内,部门实际支出4123.95万元,其中基本支出217.64万元(人员经费198.94万元,日常公用经费18.7万元)元项目支出3906.31万元。

      4. 部门三公经费实际支出情况。本年度,三公经费实际支出数为0元,与年初预算数保持一致。

      5. 部门年度预算执行情况对比分析(含脱贫攻坚办)

    项目

    预算数(元)

    决算数(元)

    增减原因说明

    一工资福利支出

    1885787

    1977975

    增加了工资晋升和目标考核奖

    二商品服务支出

    539972

    3805559

    年初预算不足

    其中:办公费

    150121

    1057846

    年初预算不足

            印刷费

    50000

    591185

    年初预算不足

            邮电费

    15000

    37163

    年初预算不足

            差旅费

    190000

    993733

    年初预算不足

            维修费

    10000

    151548

    年初预算不足。

            工会经费

    10812

    10812

    基本持平

            福利费

    20839

    20839

    基本持平

    其他交通费用

    93200

    414777

    年初预算不足。

    会议费

    0

    44900

    开展脱贫攻坚的会议费用

    培训费

    0

    60000

    开展脱贫攻坚的培训费用

    劳务费

    0

    161100

    脱贫攻坚临聘人员的增加

    委托费

    0

    120000

    开展脱贫攻坚的委托费用

    其他商品和服务支出

    0

    141656

    开展脱贫攻坚的其他费用

    三对个人和家庭补助支出

    11400

    3997406.75

    建档立卡雨露计划的支出

    四资本性支出

    0

    27513240

    基础设施建设

    五对企业补助

    0

    3945290

    利息补贴

    合计

    2437159

    41239470.75

    ————

     

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    附件2-1










    整体支出绩效目标自评表

          2019    年度











    部门名称

    达州市通川区扶贫开发局

    年度
    主要
    任务

    任务名称

    主要内容

    预算金额(万元)

    实际执行(万元)

    总额

    财政拨款

    其他资金

    总额

    财政拨款

    其他资金

    社会保障和就业支出

    社会保险、大中型水库移民后扶支出

    262.7

    262.7


    262.7

    262.7


    医疗卫生与计划生育支出

    医疗保险

    7.73

    7.73


    7.73

    7.73


    城乡社区支出

    征地和拆迁补偿支出

    62.03

    62.03


    62.03

    62.03


    农林水支出

    水利、扶贫大中型水库支出

    3775.45

    3775.45


    3775.45

    3775.45


    住房保障支出

    住房公积金

    16.04

    16.04


    16.04

    16.04


    金额合计

    4123.95

    4123.95


    4123.95

    4123.95



    预期目标

    实际完成目标

    年度
    总体
    目标


    已脱贫人口稳定不返贫,巩固提升已退出贫困村脱贫成果。


    通过戳力奋斗和强力攻坚,贫困县摘帽、贫困村退出、贫困户脱贫目标任务全面完成。






    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    完成指标

    数量指标

    社会保险、大中型水库移民后扶支出

    262.7

    262.7

    医疗保险

    7.73

    7.73

    征地和拆迁补偿支出

    62.03

    62.03

    水利、扶贫大中型水库支出

    3775.45

    3775.45

    住房公积金

    16.04

    16.04

    质量指标

    规范执行

    加强资金管理

    加强资金管理

    时效指标

    2019全年

    2019全年

    2019全年

    成本指标

    财政支出绩效目标

    4123.95

    4123.95

    效益指标

    经济效益
    指标

    提高收入

    效果明显

    效果明显

    社会效益
    指标

    农民积极性

    效果明显

    效果明显

    生态效益
    指标

    改善局部地区生态环境

    效果明显

    效果明显

    可持续影响
    指标

    促进经济发展

    效果明显

    效果明显

    满意度
    指标

    满意度指标

    社会满意度

    98%

    99%

    注:部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

    1. 改进措施和建议

    2. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

    3. 加强财务管理,严格财务审核。

    4. 对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

      附件2


      项目2019年绩效评价报告

       

      一、项目概况

      (一)项目基本情况。

      1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

      2.项目立项、资金申报的依据。

      3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

      4.资金分配的原则及考虑因素。

      (二)项目绩效目标。

      1.项目主要内容。

      2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

      3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

      (三)项目自评步骤及方法。

      说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

      二、项目资金申报及使用情况

      (一)项目资金申报及批复情况。

      说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

      (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

      1.资金计划。

      2.资金到位。

      3.资金使用。

      (三)项目财务管理情况。

      三、项目实施及管理情况

      (一)项目组织架构及实施流程。

      (二)项目管理情况。

      (三)项目监管情况。四、项目绩效情况

      (一)项目完成情况。

      (二)项目效益情况。

      五、评价结论及建议

      (一)评价结论。

      (二)存在的问题。

      (三)相关建议。

       

    五部分附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表


    四川省达州市通川区扶贫开发局决算表.XLS

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